Orden de Compra. Nº3394-615-SE08 "FRUTAS, VERDURAS Y CEBOLLAS PARA LA I DE"
Recuerde que el responsable del pago es Comando Primera Division De Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3394-615-SE08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 02-07-2008
Nombre de la Orden de Compra FRUTAS, VERDURAS Y CEBOLLAS PARA LA I DE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FRUTAS, VERDURAS Y CEBOLLAS PARA LA I DE (R.R.20)
Proveniente de Licitación 3394-12-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando I División de Ejército - CDOIDE
Razón Social Comando Primera Division De Ejercito
R.U.T. 61.101.003-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército 1180
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando Primera Division De Ejercito
R.U.T. 61.101.003-6
Dirección de Facturación Avenida Ejército 1180
Comuna -1
Impuesto 347796,71
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército 1180
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social PROVEEDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS S A
R.U.T. 96.607.200-8
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101634
Fruta fresca1UnidadFruta frescaCONTRATO DE SUMIINISTRO POR FRUTAS, VERDURAS Y CEBOLLAS $ 1.830.509,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.830.509 $ 1.830.509
Total Neto $ 1.830.509
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 347.797
TOTAL OC $ 2.178.306


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.