Orden de Compra. Nº3394-652-SE08 "MANT. Y REP. VEHICULOS CTEL. GRAL. IDE."
Recuerde que el responsable del pago es Comando Primera Division De Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3394-652-SE08
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-07-2008
Nombre de la Orden de Compra MANT. Y REP. VEHICULOS CTEL. GRAL. IDE.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Proveniente de Licitación 3394-343-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando I División de Ejército - CDOIDE
Razón Social Comando Primera Division De Ejercito
R.U.T. 61.101.003-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército 1180
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando Primera Division De Ejercito
R.U.T. 61.101.003-6
Dirección de Facturación Avenida Ejército 1180
Comuna -1
Impuesto 10925
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército 1180
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social JORGE LUIS MONROY MARDONES
R.U.T. 9.568.136-0
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías1UnidadReparación y pintura carroceríasCONTRATO DE SUMINISTRO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS $ 57.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.500 $ 57.500
Total Neto $ 57.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.925
TOTAL OC $ 68.425


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.