Orden de Compra. Nº3394-774-SE07 "NEUMATICOS CTEL. GRAL. IDE."
Recuerde que el responsable del pago es Comando Primera Division De Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3394-774-SE07
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 30-10-2007
Nombre de la Orden de Compra NEUMATICOS CTEL. GRAL. IDE.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS PERTENECIENTES AL CUARTEL GENERAL DE LA I DE.
Proveniente de Licitación 3394-91-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando I División de Ejército - CDOIDE
Razón Social Comando Primera Division De Ejercito
R.U.T. 61.101.003-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército 1180
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando Primera Division De Ejercito
R.U.T. 61.101.003-6
Dirección de Facturación Avenida Ejército 1180
Comuna -1
Impuesto 135177,4
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército 1180
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social EDUARDO JAVIER ZEPEDA BARRAZA
R.U.T. 9.865.551-4
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25172602
Parachoques para automóviles1UnidadParachoques para automóvilesCONFORME A LOS REQUERIMIENTOS DE LAS BASES $ 711.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 711.460 $ 711.460
Total Neto $ 711.460
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 135.177
TOTAL OC $ 846.637


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.