|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3394-8-SE08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
07-01-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
REPUESTOS VEHICULOS CTEL. GRAL. IDE. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULO PERTENECIENTE AL CUARTEL GENERAL DE LA IDE. |
|
Proveniente de Licitación
|
3394-342-LE07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Comando Primera Division De Ejercito
|
|
R.U.T. |
61.101.003-6 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Ejército 1180 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
150404 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Ejército 1180 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
EDUARDO JAVIER ZEPEDA BARRAZA
|
|
R.U.T. |
9.865.551-4 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
25172602
| Parachoques para automóviles | 1 | Unidad | Parachoques para automóviles | CONTRATO DE SUMINISTRO POR TODO TIPO DE REPUESTOS PARA VEHICULOS. |
$ 791.600,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 791.600
|
$ 791.600
|
|
|
Total Neto
|
$ 791.600
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 150.404
|
|
$ 942.004
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.