|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3394-860-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
21-07-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
VIVERES PERECIBLES RR1 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
615153-1-LP10 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Comando Primera Division De Ejercito
|
|
R.U.T. |
61.101.003-6 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Ejército 1180 |
|
Comuna |
Antofagasta
|
|
Impuesto |
253578,1686 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Ejército 1180 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
PROVIVAC S.A. |
|
Razón Social |
PROVEEDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS S A
|
|
R.U.T. |
96.607.200-8 |
|
Sucursal |
PROVIVAC S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
|
| Huevos frescos | 2700 | Unidad no definida | UNIDADES DE HUEVOS | UNIDADES DE HUEVOS |
$ 66,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 178.200
|
$ 176.975
|
50101634
| Fruta fresca | 2400 | Unidad no definida | FRUTA FRESCA | FRUTA FRESCA |
$ 482,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.156.800
|
$ 1.157.647
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.334.622
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 253.578
|
|
$ 1.588.200
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.