|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3394-972-F307 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
27-11-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ARRIENDO DE CONTAINER DUCHA BAÑO CTEL. GRAL. IDE. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Comando Primera Division De Ejercito
|
|
R.U.T. |
61.101.003-6 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Ejército 1180 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
864579,8 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Ejército 1180 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
P.K. MENDIES CHILE LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.279.570-k |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30201803
| Unidades para contenedores | 1 | Unidad | Unidades para contenedores | ARRIENDO DE CONTAINER DUCHA BAÑO PARA EL CUARTEL GENERAL DE LA IDE. |
$ 4.550.420,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.550.420
|
$ 4.550.420
|
|
|
Total Neto
|
$ 4.550.420
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 864.580
|
|
$ 5.415.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.