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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3394-975-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-11-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 3394-325-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Proveniente de Licitación
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3394-325-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Comando Primera Division De Ejercito
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R.U.T. |
61.101.003-6 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Ejército 1180 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
28500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Ejército 1180 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
sociedad comercial los loros ltda
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R.U.T. |
77.350.650-7 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131805
| Limpiadores de uso general | 1 | Unidad | Limpiadores de uso general | UTILES DE ASEO RIN 23 COPIAPO |
$ 150.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 150.000
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$ 150.000
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Total Neto
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$ 150.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 28.500
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$ 178.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.