Orden de Compra. Nº3395-268-CM18 "2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Dpto.Cont.y Fin. VII Zona Maule
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3395-268-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-12-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Pref. Linares
Razón Social Carabineros de Chile - Dpto.Cont.y Fin. VII Zona Maule
R.U.T. 61.979.370-6
Dirección de Unidad de Compra Valentin Letelier Nº 376
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3395-268-cm18 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Dpto.Cont.y Fin. VII Zona Maule
R.U.T. 61.979.370-6
Dirección de Facturación Valentin Letelier Nº 376
Comuna Linares
Impuesto 29063
Dirección de Envío de la Factura Valentin Letelier Nº 376
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12162302
2239-10-LP12
Aceleradores de cemento3 (986346 )FRAGÜE BEFRAGÜE COLOR BLANCO 1 KILO 1002682(986346) FRAGÜE BEFRAGÜE COLOR BLANCO 1 KILO ; Código: 44207-0; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $109 $ 1.822,00 $ 0,00 $ 327,00 $ 5.466 $ 5.793
31201601
2239-10-LP12
Adhesivos químicos4 (1581436 )ADHESIVO PISO TOPEX PIEDRA 20 KG EXTRA FUERTE UNIDAD 1583334(1581436) ADHESIVO PISO TOPEX PIEDRA 20 KG EXTRA FUERTE UNIDAD; Código: 1939270; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $479 $ 7.984,00 $ 0,00 $ 1.916,00 $ 31.936 $ 33.852
30131704
2239-10-LP12
Azulejos o baldosas de cerámica13 (1343069 )PORCELANATO NEW ZHONG 60 X 60 CM SALT SOLUBLE 1.44 M2 UNIDAD 1369307(1343069) PORCELANATO NEW ZHONG 60 X 60 CM SALT SOLUBLE 1.44 M2 UNIDAD; Código: 118198X; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $507 $ 8.450,00 $ 0,00 $ 6.591,00 $ 109.850 $ 116.441
Total Neto $ 156.086
Descuento $ 3.122
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.063
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 182.027


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.