Orden de Compra. Nº3396-2-CM17 "ADQ. DE MATERIALES DE PINTURA - PUESTO MANDO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3396-2-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-01-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES DE PINTURA - PUESTO MANDO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General I División de Ejército - CGIDE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.964.700-9
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército 1180
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.964.700-9
Dirección de Facturación Avenida Ejército 1180
Comuna Antofagasta
Impuesto 16863,3531
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército 1180
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-01-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201602
2239-10-LP12
Pastas1 (915348) PASTA DE MURO TAJAMAR F-15 INTERIOR 5 GALÓN 930348(915348) PASTA DE MURO TAJAMAR F-15 INTERIOR 5 GALÓN; Código: 48093-2;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.431,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.431 $ 9.431
31211906
2239-10-LP12
Rodillos de pintar2 (915658) RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD 930658(915658) RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD; Código: 40894-8;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.626 $ 2.626
31211502
2239-10-LP12
Pinturas al agua1 (971396) ESMALTE AL AGUA SIPA SEMIBRILLO BASE W 5 GALONES 988546(971396) ESMALTE AL AGUA SIPA SEMIBRILLO BASE W 5 GALONES; Código: 165469-1;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 62.534,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.534 $ 62.534
27111909
2239-10-LP12
Espátulas1 (990851) ESPÁTULA HELA YORK 100 MM UNIDAD 1008098(990851) ESPÁTULA HELA YORK 100 MM UNIDAD; Código: 70394-X;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.989,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.989 $ 1.989
31211604
2239-10-LP12
Diluyentes para pinturas2 (991222) DILUYENTE QUÍMICA UNIVERSAL AGUARRAS MINERAL 1 LITRO 1008495(991222) DILUYENTE QUÍMICA UNIVERSAL AGUARRAS MINERAL 1 LITRO; Código: 43067-6;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.489,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.978 $ 2.978
31211904
2239-10-LP12
Brochas2 (1017923) BROCHA PREMIER SET 3 MULTIPROPÓSITO ESTÁNDAR 1037950(1017923) BROCHA PREMIER SET 3 MULTIPROPÓSITO ESTÁNDAR; Código: 125688-2;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.278 $ 3.278
31211707
2239-10-LP12
Barnices1 (1018483) BARNIZ CERESITA MADELUXE NOGAL 1/4 GALON 1038553(1018483) BARNIZ CERESITA MADELUXE NOGAL 1/4 GALON; Código: 74990-7;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.816,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.816 $ 5.816
31191501
2239-10-LP12
Papeles de lija3 (1152073) LIJA ISESA PARA METAL 80 GRANOS 9 X 11 1174622(1152073) LIJA ISESA PARA METAL 80 GRANOS 9 X 11 ; Código: 76024-2;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 999 $ 999
Total Neto $ 89.651
Descuento $ 897
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.863
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 105.617


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.