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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3396-2-CM17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-01-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. DE MATERIALES DE PINTURA - PUESTO MANDO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Cuartel General I División de Ejército - CGIDE |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.964.700-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Ejército 1180 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.964.700-9 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Ejército 1180 |
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Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
16863,3531 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Ejército 1180 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
11-01-2017 |
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Proveedor |
SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO |
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Razón Social |
SODIMAC S A
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R.U.T. |
96.792.430-K |
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Sucursal |
SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31201602 2239-10-LP12
| Pastas | 1 | | (915348) PASTA DE MURO TAJAMAR F-15 INTERIOR 5 GALÓN 930348 | (915348) PASTA DE MURO TAJAMAR F-15 INTERIOR 5 GALÓN; Código: 48093-2;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 9.431,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.431
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$ 9.431
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31211906 2239-10-LP12
| Rodillos de pintar | 2 | | (915658) RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD 930658 | (915658) RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD; Código: 40894-8;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.313,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.626
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$ 2.626
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31211502 2239-10-LP12
| Pinturas al agua | 1 | | (971396) ESMALTE AL AGUA SIPA SEMIBRILLO BASE W 5 GALONES 988546 | (971396) ESMALTE AL AGUA SIPA SEMIBRILLO BASE W 5 GALONES; Código: 165469-1;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 62.534,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 62.534
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$ 62.534
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27111909 2239-10-LP12
| Espátulas | 1 | | (990851) ESPÁTULA HELA YORK 100 MM UNIDAD 1008098 | (990851) ESPÁTULA HELA YORK 100 MM UNIDAD; Código: 70394-X;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.989,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.989
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$ 1.989
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31211604 2239-10-LP12
| Diluyentes para pinturas | 2 | | (991222) DILUYENTE QUÍMICA UNIVERSAL AGUARRAS MINERAL 1 LITRO 1008495 | (991222) DILUYENTE QUÍMICA UNIVERSAL AGUARRAS MINERAL 1 LITRO; Código: 43067-6;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.489,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.978
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$ 2.978
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31211904 2239-10-LP12
| Brochas | 2 | | (1017923) BROCHA PREMIER SET 3 MULTIPROPÓSITO ESTÁNDAR 1037950 | (1017923) BROCHA PREMIER SET 3 MULTIPROPÓSITO ESTÁNDAR; Código: 125688-2;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.639,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.278
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$ 3.278
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31211707 2239-10-LP12
| Barnices | 1 | | (1018483) BARNIZ CERESITA MADELUXE NOGAL 1/4 GALON 1038553 | (1018483) BARNIZ CERESITA MADELUXE NOGAL 1/4 GALON; Código: 74990-7;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 5.816,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.816
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$ 5.816
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31191501 2239-10-LP12
| Papeles de lija | 3 | | (1152073) LIJA ISESA PARA METAL 80 GRANOS 9 X 11 1174622 | (1152073) LIJA ISESA PARA METAL 80 GRANOS 9 X 11 ; Código: 76024-2;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 333,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 999
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$ 999
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Total Neto
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$ 89.651
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Descuento
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$ 897
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 16.863
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 105.617
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.