Orden de Compra. Nº3396-54-CM17 "ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA LA JAL I DE"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3396-54-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-06-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA LA JAL I DE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General I División de Ejército - CGIDE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.964.700-9
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército 1180
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.964.700-9
Dirección de Facturación Avenida Ejército 1180
Comuna Antofagasta
Impuesto 112623,83
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército 1180
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-06-2017
TítuloDescripción
PERSONA A CONTACTARENTREGAR LA TOTALIDAD DE LA MERCADERÍA EN AV. EJERCITO 01530  ANTOFAGASTA.
PERSONAS A CONTACTAR: CRISTIAN CASTILLO TEL: +56982573813.
PABLO NOA  TEL:+56930691957


ENTRE LAS 9:30 Y LAS 12:30 O DE LAS 14:30 HASTA LAS 16:00
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico6 (69161) PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO 4 ROLLOS 600 71198(69161) PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO 4 ROLLOS 600 ; Código: 12567;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.590 $ 52.590
47121804
2239-7-LP12
Cubos o baldes para limpieza3 (422971) BASURERO SAN REMO 13,5 L CON PEDAL UNIDAD 423121(422971) BASURERO SAN REMO 13,5 L CON PEDAL UNIDAD; Código: 88875;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.413,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.239 $ 19.239
47121804
2239-7-LP12
Cubos o baldes para limpieza3 (422976) BASURERO SAN REMO 60 L CON TAPA VAIVÉN 423126(422976) BASURERO SAN REMO 60 L CON TAPA VAIVÉN ; Código: 81416;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 13.224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.672 $ 39.672
24101506
2239-7-LP12
Carretillas de mano1 (813049) CARRO VIRUTEX ESTRUJADOR 36 LT 818049(813049) CARRO VIRUTEX ESTRUJADOR 36 LT; Código: 88377;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 34.584,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.584 $ 34.584
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general5 (976572) DESINCRUSTANTE NEO BANO BIDÓN 5 LITROS 991572(976572) DESINCRUSTANTE NEO BANO BIDÓN 5 LITROS; Código: 92024;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 12.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.500 $ 60.500
47131502
2239-7-LP12
Bayetas o trapos de limpieza20 (979650) PANO VIRUTEX AMARILLO 45 X 50 X 1 UNIDAD 994782(979650) PANO VIRUTEX AMARILLO 45 X 50 X 1 UNIDAD; Código: 12486;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 524,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.480 $ 10.480
24101506
2239-7-LP12
Carretillas de mano2 (989347) CARRO - ESTRUJADOR AMARILLO 33 Lt UNIDAD 1006289(989347) CARRO - ESTRUJADOR AMARILLO 33 Lt UNIDAD; Código: 87964;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 29.127,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.254 $ 58.254
47131830
2239-7-LP12
Productos de limpieza de muebles10 (991826) LUSTRAMUEBLE TREMEX TRADICIONAL 500 CC 1009208(991826) LUSTRAMUEBLE TREMEX TRADICIONAL 500 CC; Código: 76988;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.662,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.620 $ 16.620
47121802
2239-7-LP12
Removedores5 (996318) DESENGRASANTE NEO CONCENTRADO 5 LITROS 1013361(996318) DESENGRASANTE NEO CONCENTRADO 5 LITROS; Código: 12911;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.767,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.835 $ 38.835
53102504
2239-7-LP12
Guantes o manoplas15 (1172271) GUANTES SCOTCH BRITE LATEX AMARILLO AFELPADO TALLA M PAR 1198283(1172271) GUANTES SCOTCH BRITE LATEX AMARILLO AFELPADO TALLA M PAR; Código: 16285;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.257,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.855 $ 18.855
0
2239-7-LP12
GEL DESINFECTANTE PARA MANOS TREMEX ALCOHOL GEL 1 5 (1181722) GEL DESINFECTANTE PARA MANOS TREMEX ALCOHOL GEL 1 LITRO CON VALVULA UNIDAD 1207788(1181722) GEL DESINFECTANTE PARA MANOS TREMEX ALCOHOL GEL 1 LITRO CON VALVULA UNIDAD; Código: 91620;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.448,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.240 $ 17.240
0
2239-7-LP12
BOLSA DE BASURA SUPERIOR ROLLO 10 UNIDADES MEDIDAS40 (1255198) BOLSA DE BASURA SUPERIOR ROLLO 10 UNIDADES MEDIDAS 100 X 130 COLOR TRANSPARENTE PAQUETE 1281204(1255198) BOLSA DE BASURA SUPERIOR ROLLO 10 UNIDADES MEDIDAS 100 X 130 COLOR TRANSPARENTE PAQUETE ; Código: 85783;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes6 (1301547) DESODORANTE AMBIENTAL GLADE MATIC REPUESTO 270 ML MANZANA CANELA UNIDAD 1327565(1301547) DESODORANTE AMBIENTAL GLADE MATIC REPUESTO 270 ML MANZANA CANELA UNIDAD; Código: 88279MC;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.543,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.258 $ 21.258
47131615
2239-7-LP12
Escobillones10 (1369629) ESCOBILLÓN VIRUTEX FIBRA SUAVE VTX PRO AZUL UNIDAD 1396193(1369629) ESCOBILLÓN VIRUTEX FIBRA SUAVE VTX PRO AZUL UNIDAD; Código: 98289AZ;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.463,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.630 $ 14.630
Total Neto $ 592.757
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 112.624
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 705.381


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.