Orden de Compra. Nº3396-7-AG22 "adq de elementos de papelería para el CG I DE"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3396-7-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-05-2022
Nombre de la Orden de Compra adq de elementos de papelería para el CG I DE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General I División de Ejército - CGIDE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.964.700-9
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército 1180
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.964.700-9
Dirección de Facturación Avenida Ejército 1180
Comuna Antofagasta
Impuesto 226866,46
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército 1180
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-05-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Prinorte
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A.
R.U.T. 76.213.681-3
Sucursal Prinorte
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111610
Cartulina20Unidadcartulina pliego color azul  $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400
14111610
Cartulina20Unidadcartulina pliego color verde  $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400
14111610
Cartulina20Unidadcartulina pliego color amarillo  $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400
44121506
Sobres estándar4Unidadsobre tamaño oficio blanco caja 25 und  $ 1.821,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.284 $ 7.284
14111506
Papel para impresora del ordenador150Unidadresma carta  $ 2.965,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 444.750 $ 444.750
14111506
Papel para impresora del ordenador200Unidadresma oficio  $ 3.614,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 722.800 $ 722.800
Total Neto $ 1.194.034
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 226.866
TOTAL OC $ 1.420.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.