Orden de Compra. Nº3398-11055-SE08 "Orden de Compra desde 3398-11024-L108"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Prefectura Cautín
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3398-11055-SE08
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 13-08-2008
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 3398-11024-L108
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3398-11024-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Pref.Cautín
Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Cautín
R.U.T. 60.505.522-2
Dirección de Unidad de Compra Claro Solar Nº 1284
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Cautín
R.U.T. 60.505.522-2
Dirección de Facturación Claro Solar Nº 1284
Comuna Temuco
Impuesto 2659703452,75
Dirección de Envío de la Factura Claro Solar Nº 1284
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor C Y C LTDA.
Razón Social COMERCIO INTERNACIONAL C Y C LTDA
R.U.T. 89.775.300-6
Sucursal C Y C LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40101825
Termos118315UnidadCALEFONT 13 LITROS MADEMSA  $ 118.315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.998.439.225 $ 13.998.439.225
Total Neto $ 13.998.439.225
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.659.703.453
TOTAL OC $ 16.658.142.678


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.