Orden de Compra. Nº3398-251-SE15 "ADQUISICION MATERIALES PREF VILLARRICA"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - IX Zona Araucania
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3398-251-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-08-2015
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES PREF VILLARRICA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3398-33-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Pref.Cautín
Razón Social Carabineros de Chile - IX Zona Araucania
R.U.T. 60.505.522-2
Dirección de Unidad de Compra Claro Solar Nº 1284
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - IX Zona Araucania
R.U.T. 60.505.522-2
Dirección de Facturación Claro Solar Nº 1284
Comuna Temuco
Impuesto 44912,2
Dirección de Envío de la Factura Claro Solar Nº 1284
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-08-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC SA - LICITACIONES
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-k
Sucursal SODIMAC SA - LICITACIONES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30151902
Materiales para guarniciones exteriores1Unidad no definida MATERIALES CONSTRUCCIÓN CONVENIO DE SUMINISTROS $ 236.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.380 $ 236.380
Total Neto $ 236.380
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.912
TOTAL OC $ 281.292


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.