|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3398-357-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
10-12-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3398-44-L117 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3398-44-L117 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Carabineros de Chile - IX Zona Araucania
|
|
R.U.T. |
60.505.522-2 |
|
Dirección de Facturación |
Claro Solar Nº 1284 |
|
Comuna |
Temuco
|
|
Impuesto |
204899,192 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Claro Solar Nº 1284 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
12-12-2017 |
|
|
|
Proveedor |
nataly alejandra |
|
Razón Social |
PRODUCCION DE EVENTOS NATALY ALEJANDRA CANTERO
G
|
|
R.U.T. |
76.531.956-0 |
|
Sucursal |
nataly alejandra |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
60141205
| Zonas acolchadas de juego | 1 | Unidad | CARROS DE POP KORN, ALGODÓN DULCE JUEGOS INFLABLES Y DE DESTREZA, PARA LA CELEBRACION DE FIESTA DE NAVIDAD HIJOS DEL PERSONAL 2017 | valor total iva incluido |
$ 1.286.316,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.286.316
|
$ 1.286.316
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.286.316
|
|
Descuento
|
$ 207.899
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 204.899
|
|
$ 1.283.316
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.