Orden de Compra. Nº3398-692-CM13 "ADQUISICION DE UTILES DE ASEO "
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - IX Zona Araucania
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3398-692-CM13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-12-2013
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE UTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Pref.Cautín
Razón Social Carabineros de Chile - IX Zona Araucania
R.U.T. 60.505.522-2
Dirección de Unidad de Compra Claro Solar Nº 1284
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - IX Zona Araucania
R.U.T. 60.505.522-2
Dirección de Facturación Claro Solar Nº 1284
Comuna Temuco
Impuesto 25822,6416
Dirección de Envío de la Factura Claro Solar Nº 1284
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131810
2239-7-LP07
Productos para lavar platos7 (211533) LAVALOZA QUIX LIMON 750 CC 211533(211533) LAVALOZA QUIX LIMON 750 CC ; Código: ;Región : IX $ 1.316,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.212 $ 9.212
47131805
2239-7-LP07
Limpiadores de uso general10 (211833) LIMPIADOR POETT PISOS AROMAS SURTIDOS 900 ML 211833(211833) LIMPIADOR POETT PISOS AROMAS SURTIDOS 900 ML ; Código: ;Región : IX $ 1.245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.450 $ 12.450
14111704
2239-7-LP07
Papel higiénico10 (641665) PAPEL HIGIÉNICO TORK PREMIUM DOBLE HOJA 1X24 ROLLOS 642539(641665) PAPEL HIGIÉNICO TORK PREMIUM DOBLE HOJA 1X24 ROLLOS; Código: TO1234;Región : IX $ 4.379,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.790 $ 43.790
53131608
2239-7-LP07
Jabones4 (674429) JABÓN DETTOL DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL LIQUIDO 220 GRAMOS 12 UNIDADES 675461(674429) JABÓN DETTOL DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL LIQUIDO 220 GRAMOS 12 UNIDADES; Código: DETL;Región : IX $ 18.665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.660 $ 74.660
Total Neto $ 140.112
Descuento $ 4.203
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.823
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 161.732


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.