Orden de Compra. Nº3399-149-SE09 "Adq. de bebidas (cant)"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Infanteria Nº16 Talca
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3399-149-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-05-2009
Nombre de la Orden de Compra Adq. de bebidas (cant)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3399-28-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº16 Talca - RINº16
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº16 Talca
R.U.T. 61.946.800-7
Dirección de Unidad de Compra 3 Oriente con 11 Norte S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº16 Talca
R.U.T. 61.946.800-7
Dirección de Facturación 3 Oriente N° 2197 esq 11 Norte
Comuna Talca
Impuesto 52024,175916366
Dirección de Envío de la Factura 3 Oriente N° 2197 esq 11 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAYORISTA 10 (Casa Matriz)
Razón Social DISTRIBUIDORA SUPER DIEZ S.A.
R.U.T. 76.015.442-3
Sucursal MAYORISTA 10 (Casa Matriz)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202311
Bebidas180Unidad cocacola 1.5lt $ 671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.780 $ 120.857
50202311
Bebidas60Unidad fanta 1.5lt $ 671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.260 $ 40.286
50202311
Bebidas60Unidad sprite 1.5lt $ 671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.260 $ 40.286
50202301
Agua162Unidad dasani 500cc $ 326,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.812 $ 52.820
50202301
Agua12Unidad dasani 500cc $ 326,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.912 $ 3.913
50202301
Agua24Unidad dasani 500cc $ 326,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.824 $ 7.825
50202301
Agua24Unidad dasani 500cc $ 326,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.824 $ 7.825
Total Neto $ 273.811
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.024
TOTAL OC $ 325.835


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.