Orden de Compra. Nº3399-184-AG25 "ADQUISICION DE ELEMENTOS DE CONSTRUCCION Y CALEFACTOR PARA BAÑO MARIA , PARA EL CASINO DE SUBOFICIALES por invitación a compra ágil: 3399-183-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3399-184-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-10-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ELEMENTOS DE CONSTRUCCION Y CALEFACTOR PARA BAÑO MARIA , PARA EL CASINO DE SUBOFICIALES por invitación a compra ágil: 3399-183-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento N° 16 Talca - R Nº16
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.946.800-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 534002-335671-2025 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.946.800-7
Dirección de Facturación 3 Oriente N° 2197 esq 11 Norte
Comuna Talca
Impuesto 101430,36
Dirección de Envío de la Factura 3 Oriente N° 2197 esq 11 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor proVepro
Razón Social PROVEPRO SPA
R.U.T. 78.026.692-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal proVepro
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111909
Espátulas2UnidadESPATULA DE ACERO DE 27 CM DE LARGO X 12 CM DE ANCHO  $ 8.147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.294 $ 16.294
26101801
Escobillas del motor2UnidadESCOBILLA DE ACERO, CERDAS DE ACERO TEMPLADO , ALTA RESISTENCIA Y CUERPO DE MADERA SOLIDA  $ 5.634,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.268 $ 11.268
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRODILLO CHIPORRO DE 18 CM   $ 14.221,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.442 $ 28.442
31211904
Brochas2UnidadBROCHAS DE 4" FILAMENTO SINTETICO  $ 7.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.460 $ 15.460
31201602
Pastas2UnidadPASTAMURO 25 KG. LAVABLE (SIMILAR O SUPERIROR EN CALIDAD A TAJAMAR )  $ 39.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.546 $ 79.546
31191501
Papeles de lija20UnidadLIJA GRANO 80 ( LARGO 28 CM ANCHO 23 CM)   $ 524,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.480 $ 10.480
42281514
Calefactores de higienización o accesorios6UnidadCALEFACTOR PARA BAÑO MARIA TIPO CZS ACERO INOXIDABLE -304  $ 62.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 372.354 $ 372.354
Total Neto $ 533.844
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 101.430
TOTAL OC $ 635.274


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.