Orden de Compra. Nº3399-195-SE09 "ORDEN DE COMPRA"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Infanteria Nº16 Talca
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3399-195-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-06-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3399-28-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº16 Talca - RINº16
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº16 Talca
R.U.T. 61.946.800-7
Dirección de Unidad de Compra 3 Oriente con 11 Norte S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº16 Talca
R.U.T. 61.946.800-7
Dirección de Facturación 3 Oriente N° 2197 esq 11 Norte
Comuna Talca
Impuesto 140988,84203
Dirección de Envío de la Factura 3 Oriente N° 2197 esq 11 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAYORISTA 10 (Casa Matriz)
Razón Social DISTRIBUIDORA SUPER DIEZ S.A.
R.U.T. 76.015.442-3
Sucursal MAYORISTA 10 (Casa Matriz)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Bebidas40Unidad fanta 500cc $ 2.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.720 $ 88.739
Bebidas40Unidad sprite 500cc $ 2.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.720 $ 88.739
Bebidas20Unidad cocacola lata 350cc $ 1.961,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.220 $ 39.227
Bebidas20Unidad cocacola LIGHT lata 350cc $ 1.961,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.220 $ 39.227
Bebidas20Unidad SPRITE lata 350cc $ 1.961,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.220 $ 39.227
Bebidas40Unidad COCA COLA PET 580CC $ 2.662,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.480 $ 106.487
Agua20Unidad DASANI ANTIOX CITUS 500ML. $ 1.956,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.120 $ 39.126
Jugos y néctar concentrados75Unidad NECTAR DURAZNO 300CC $ 251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.825 $ 18.845
Jugos y néctar concentrados75Unidad NECTAR NARANJA300CC $ 251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.825 $ 18.845
Bebidas30Unidad cocacola 1.5lt $ 4.029,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.870 $ 120.857
Bebidas10Unidad cocacola light 1.5lt. $ 4.331,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.310 $ 43.311
Bebidas10Unidad fanta 1.5lt. $ 4.029,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.290 $ 40.286
Bebidas10Unidad sprite 1.5lt $ 4.029,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.290 $ 40.286
Total Neto $ 723.202
Descuento $ 0
Cargos $ 18.845
IVA  19  % $ 140.989
TOTAL OC $ 883.036


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.