Orden de Compra. Nº3399-198-CM19 "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ESCRITORIO PARA LA RESERVA "
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3399-198-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-10-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ESCRITORIO PARA LA RESERVA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento N° 16 Talca - R Nº16
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.946.800-7
Dirección de Unidad de Compra 3 Oriente N° 2197 esq 11 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 534002-198829-2019 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.946.800-7
Dirección de Facturación 3 Oriente N° 2197 esq 11 Norte
Comuna Talca
Impuesto 12654,76
Dirección de Envío de la Factura 3 Oriente N° 2197 esq 11 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-10-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121618
2239-4-LP14
Tijeras7 (1007069 )TIJERAS RHEIN 16.5 CM BLISTER UNIDAD 1025069(1007069) TIJERAS RHEIN 16.5 CM BLISTER UNIDAD; Código: U378318; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 888,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.216 $ 6.216
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores14 (1008174 )LÁPIZ PILOT G-1 ROLLER BALL AZUL 0.7 UNIDAD 1026174(1008174) LÁPIZ PILOT G-1 ROLLER BALL AZUL 0.7 UNIDAD; Código: L111511; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.422 $ 9.422
31201509
2239-4-LP14
Cinta adhesiva de nylon30 (1345599 )CINTA ADHESIVA TESA CRISTAL 18X40 METROS 56330 UNIDAD 1371853(1345599) CINTA ADHESIVA TESA CRISTAL 18X40 METROS 56330 UNIDAD; Código: T000300; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.070 $ 11.070
44102001
2239-4-LP14
Lámina para plastificar1 (1332010 )LÁMINAS DE PLASTIFICAR (POUCHES) - TERMOLAMINAL OFICIO 175 MC 100 UNIDADES 1358145(1332010) LÁMINAS DE PLASTIFICAR (POUCHES) - TERMOLAMINAL OFICIO 175 MC 100 UNIDADES; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 15.817,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.817 $ 15.817
44122001
2239-4-LP14
Archivadores de fichas13 (1006519 )ARCHIVADOR TORRE OFICIO ANCHO TOP ROJO UNIDAD 1024519(1006519) ARCHIVADOR TORRE OFICIO ANCHO TOP ROJO UNIDAD; Código: R280113; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.904,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.752 $ 24.752
Total Neto $ 67.277
Descuento $ 673
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.655
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 79.259


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.