Orden de Compra. Nº3399-201-CM19 "ARTICULOS DE OFICINAS PARA EL DESARROLLO DE FAP"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3399-201-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-10-2019
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE OFICINAS PARA EL DESARROLLO DE FAP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento N° 16 Talca - R Nº16
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.946.800-7
Dirección de Unidad de Compra 3 Oriente N° 2197 esq 11 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 534002-198851-2019 del sistema sifie.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.946.800-7
Dirección de Facturación 3 Oriente N° 2197 esq 11 Norte
Comuna Talca
Impuesto 7218
Dirección de Envío de la Factura 3 Oriente N° 2197 esq 11 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121804
2239-4-LP14
Borradores1 (1428232 )GOMA DE BORRAR FACTIS MIGA S-20 10 UNIDADES 1430419(1428232) GOMA DE BORRAR FACTIS MIGA S-20 10 UNIDADES; Código: 99825; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
44121708
2239-4-LP14
Marcadores6 (1007775 )DESTACADOR STABILO VERDE BOSS BEM009 UNIDAD 1025775(1007775) DESTACADOR STABILO VERDE BOSS BEM009 UNIDAD; Código: 10377VE; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.466 $ 2.466
44121708
2239-4-LP14
Marcadores7 (1007770 )DESTACADOR STABILO AMARILLO UNIDAD 1025770(1007770) DESTACADOR STABILO AMARILLO UNIDAD; Código: 10377AM; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.877 $ 2.877
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores5 (1008180 )LÁPIZ PILOT VBALL BOLIGRAFO GRIP BROAD NEGRO 1.0 UNIDAD 1026180(1008180) LÁPIZ PILOT VBALL BOLIGRAFO GRIP BROAD NEGRO 1.0 UNIDAD; Código: 17445NG; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.021,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.105 $ 5.105
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores5 (1008181 )LÁPIZ PILOT VBALL GRIP BROAD 1.0 ROJO UNIDAD 1026181(1008181) LÁPIZ PILOT VBALL GRIP BROAD 1.0 ROJO UNIDAD; Código: 17445RJ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.021,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.105 $ 5.105
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores20 (1008179 )LÁPIZ PILOT VBALL BOLIGRAFO GRIP BROAD AZUL 1.0 UNIDAD 1026179(1008179) LÁPIZ PILOT VBALL BOLIGRAFO GRIP BROAD AZUL 1.0 UNIDAD; Código: 17445AZ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.021,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.420 $ 20.420
Total Neto $ 38.373
Descuento $ 384
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.218
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 45.207


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.