Orden de Compra. Nº3399-206-CM19 "ADQ. DE MAT. PARA REPARACIÓN DE BAÑO DE LA UNIDAD"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3399-206-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-10-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MAT. PARA REPARACIÓN DE BAÑO DE LA UNIDAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento N° 16 Talca - R Nº16
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.946.800-7
Dirección de Unidad de Compra 3 Oriente N° 2197 esq 11 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 534002-199791-2019 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.946.800-7
Dirección de Facturación 3 Oriente N° 2197 esq 11 Norte
Comuna Talca
Impuesto 10034
Dirección de Envío de la Factura 3 Oriente N° 2197 esq 11 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Luvaly
Razón Social EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA
R.U.T. 76.231.391-K
Sucursal Luvaly
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141702
2239-10-LP12
Grifos1 (1018523 )LLAVE DE PASO STRETTO LLAVE PASO CAMPANA 1/2 SO SO CROMADA UNIDAD 1038592(1018523) LLAVE DE PASO STRETTO LLAVE PASO CAMPANA 1/2 SO SO CROMADA UNIDAD; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.998 $ 5.998
12352310
2239-10-LP12
Siliconas2 (1152069 )SILICONA HENKEL ELASTOSELLO 700 BLANCO 300 ML 1174618(1152069) SILICONA HENKEL ELASTOSELLO 700 BLANCO 300 ML ; Código: 010108003; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880
30181513
2239-10-LP12
Tapas de inodoro2 (1526205 )TAPA WC FANALOZA STANDARD PLUS BLANCO UNIDAD 1528084(1526205) TAPA WC FANALOZA STANDARD PLUS BLANCO UNIDAD; Código: 010302000; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.642,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.284 $ 9.284
30181504
2239-10-LP12
Lavamanos2 (959710 )LAVAMANO FAS LLAVE LAVATORIO LC-2 UNIDAD 976710(959710) LAVAMANO FAS LLAVE LAVATORIO LC-2 UNIDAD; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.141,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.282 $ 18.282
40142613
2239-10-LP12
Conectores de tubo1 (990524 )TERMINAL BRONCE HUMBOLDT PROPACK SO-HE, 1/2 5 UNIDADES 1007682(990524) TERMINAL BRONCE HUMBOLDT PROPACK SO-HE, 1/2 5 UNIDADES; Código: 011010009; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.082,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.082 $ 2.082
40142613
2239-10-LP12
Conectores de tubo4 (1029121 )TERMINAL BRONCE NIBSA SO-HI 1/2 1049415(1029121) TERMINAL BRONCE NIBSA SO-HI 1/2 ; Código: 011010003; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 989,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.956 $ 3.956
23171502
2239-10-LP12
Varillas de soldadura o soldadura con latón a gas5 (1033935 )SOLDADURA INDEPP DISPLAY ESTANO 50% Y PASTA 10 GR. 1054019(1033935) SOLDADURA INDEPP DISPLAY ESTANO 50% Y PASTA 10 GR.; Código: 011016027; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.572,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.860 $ 7.860
Total Neto $ 53.342
Descuento $ 533
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.034
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 62.843


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.