Orden de Compra. Nº3399-21-AG20 "ADQ. DE MATERIALES PARA CONFECIONAR CARS EN LA UR"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3399-21-AG20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-04-2020
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES PARA CONFECIONAR CARS EN LA UR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento N° 16 Talca - R Nº16
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.946.800-7
Dirección de Unidad de Compra 3 Oriente N° 2197 esq 11 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5340002-211267-2020 del sistema sifie.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.946.800-7
Dirección de Facturación 3 Oriente N° 2197 esq 11 Norte
Comuna Talca
Impuesto 21883,3336
Dirección de Envío de la Factura 3 Oriente N° 2197 esq 11 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-04-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMACEN
Razón Social COMERCIALIZADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DEL
R.U.T. 77.699.410-3
Sucursal DIMACEN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161718
Plataforma de acero antideslizante2Unidad CINTA-ANTIDESLIZANTE 15MT X50MM NEGRA $ 18.779,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.558 $ 37.558
31151904
Correa de plástico100Unidad CORREA DE AMARRE 4,8*350 BCO NYLON CON F DXN3014B SCHNEIDER $ 56,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.598
13111016
Polietileno25Unidad POLIETILENO MANGA INCOLORO 2000X0,10 $ 1.737,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.425 $ 43.431
31161504
Tornillos para metales50Unidad CANCAMO CERRADO N° 44 LCAN-100 FERROMAT $ 89,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.450 $ 4.457
31151502
Cuerda de poliéster7Unidad CUERDA PLASTICA 10 MM VERDE $ 3.447,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.129 $ 24.132
Total Neto $ 115.175
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.883
TOTAL OC $ 137.058


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.