Orden de Compra. Nº3399-221-CM19 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL FRONTIS DE LA UNIDAD"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3399-221-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-11-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL FRONTIS DE LA UNIDAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento N° 16 Talca - R Nº16
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.946.800-7
Dirección de Unidad de Compra 3 Oriente N° 2197 esq 11 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 534002-203321-2019 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.946.800-7
Dirección de Facturación 3 Oriente N° 2197 esq 11 Norte
Comuna Talca
Impuesto 73544
Dirección de Envío de la Factura 3 Oriente N° 2197 esq 11 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sherwin Zonal Sur
Razón Social SHERWIN WILLIAMS CHILE S A
R.U.T. 96.803.460-k
Sucursal Sherwin Zonal Sur
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
2239-10-LP12
Brochas25 (1535569 )BROCHA EXCELSIOR 1/2 X 3 UNIDAD 1537448(1535569) BROCHA EXCELSIOR 1/2 X 3 UNIDAD; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
31211502
2239-10-LP12
Pinturas al agua4 (1523963 )ESMALTE AL AGUA SHERWIN WILLIAMS KEMPRO CREMA TINETA 1525963(1523963) ESMALTE AL AGUA SHERWIN WILLIAMS KEMPRO CREMA TINETA; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
31211502
2239-10-LP12
Pinturas al agua3 (1535562 )ESMALTE AL AGUA SHERWIN WILLIAMS BLANCO INGLES SW7010 TINETA 1537441(1535562) ESMALTE AL AGUA SHERWIN WILLIAMS BLANCO INGLES SW7010 TINETA; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
31211906
2239-10-LP12
Rodillos de pintar26 (1553316 )RODILLO LIZCAL CHIPORRO 18 CM UNIDAD 1555198(1553316) RODILLO LIZCAL CHIPORRO 18 CM UNIDAD; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.200 $ 83.200
Total Neto $ 403.200
Descuento $ 16.128
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 73.544
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 460.616


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.