|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3399-235-OC06 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
29-11-2006 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 3399-198-CO06 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
ADQ.DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA SU USO EN PISCINA DE LA UNIDAD |
|
Proveniente de Licitación
|
3399-198-CO06 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Regimiento de Infantería Nº16 Talca - RINº16 |
|
Razón Social |
Regimiento De Infanteria Nº16 Talca
|
|
R.U.T. |
61.946.800-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
3 Oriente con 11 Norte S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Regimiento De Infanteria Nº16 Talca
|
|
R.U.T. |
61.946.800-7 |
|
Dirección de Facturación |
3 Oriente N° 2197 esq 11 Norte |
|
Comuna |
Talca
|
|
Impuesto |
17945,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
3 Oriente N° 2197 esq 11 Norte |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
Jaime Moreno Loyola
|
|
R.U.T. |
7.329.951-9 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31211604
| Diluyentes para pinturas | 10 | Galón | Diluyentes para pinturas | DILUYENTE PARA PINTURA DE PISCINA O SIMILAR EN CALIDAD Y PRESENTACION A SOQUINA |
$ 3.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 35.000
|
$ 35.000
|
31211906
| Rodillos de pintar | 15 | Unidad | Rodillos de pintar | RODILLO CHIPORRO 18 CMS. |
$ 1.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 15.000
|
$ 15.000
|
47131615
| Escobillones | 10 | Unidad | Escobillones | ESCOBILLONES DE ASEO |
$ 900,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 9.000
|
$ 9.000
|
47131605
| Cepillos de limpieza | 4 | Unidad | Cepillos de limpieza | ESCOBILLAS DE ACERO C/MANGO 6 CORRIDAS |
$ 800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.200
|
$ 3.200
|
47131831
| Ácido muriático | 2 | Unidad | Ácido muriático | ACIDO MURIATICO 5 LTS. |
$ 1.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.000
|
$ 3.000
|
31211904
| Brochas | 2 | Unidad | Brochas | BROCHAS DE CAL 5" |
$ 1.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.000
|
$ 3.000
|
30111601
| Cemento | 5 | Saco | Cemento | CEMENTO SACO 4,2 KG.O SIMILAR EN CALIDAD Y PRESENTACION A BIO BIO |
$ 3.650,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 18.250
|
$ 18.250
|
30111607
| Cal viva | 2 | Saco | Cal viva | CAL VIVA 20 KLG. |
$ 4.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 8.000
|
$ 8.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 94.450
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Impuestos %
|
$ 17.946
|
|
$ 112.396
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.