Orden de Compra. Nº3399-235-OC06 "OC Generada desde la Adquisición 3399-198-CO06"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Infanteria Nº16 Talca
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3399-235-OC06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-11-2006
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3399-198-CO06
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQ.DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA SU USO EN PISCINA DE LA UNIDAD
Proveniente de Licitación 3399-198-CO06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº16 Talca - RINº16
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº16 Talca
R.U.T. 61.946.800-7
Dirección de Unidad de Compra 3 Oriente con 11 Norte S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº16 Talca
R.U.T. 61.946.800-7
Dirección de Facturación 3 Oriente N° 2197 esq 11 Norte
Comuna Talca
Impuesto 17945,5
Dirección de Envío de la Factura 3 Oriente N° 2197 esq 11 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Jaime Moreno Loyola
R.U.T. 7.329.951-9
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211604
Diluyentes para pinturas10GalónDiluyentes para pinturasDILUYENTE PARA PINTURA DE PISCINA O SIMILAR EN CALIDAD Y PRESENTACION A SOQUINA $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
31211906
Rodillos de pintar15UnidadRodillos de pintarRODILLO CHIPORRO 18 CMS. $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
47131615
Escobillones10UnidadEscobillonesESCOBILLONES DE ASEO $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
47131605
Cepillos de limpieza4UnidadCepillos de limpiezaESCOBILLAS DE ACERO C/MANGO 6 CORRIDAS $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
47131831
Ácido muriático2UnidadÁcido muriáticoACIDO MURIATICO 5 LTS. $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
31211904
Brochas2UnidadBrochasBROCHAS DE CAL 5" $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
30111601
Cemento5SacoCementoCEMENTO SACO 4,2 KG.O SIMILAR EN CALIDAD Y PRESENTACION A BIO BIO $ 3.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.250 $ 18.250
30111607
Cal viva2SacoCal vivaCAL VIVA 20 KLG. $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
Total Neto $ 94.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 17.946
TOTAL OC $ 112.396


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.