Orden de Compra. Nº3399-237-SE09 "adq. de bebidas (cant.)"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Infanteria Nº16 Talca
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3399-237-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-07-2009
Nombre de la Orden de Compra adq. de bebidas (cant.)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
Proveniente de Licitación 3399-28-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº16 Talca - RINº16
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº16 Talca
R.U.T. 61.946.800-7
Dirección de Unidad de Compra 3 Oriente con 11 Norte S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº16 Talca
R.U.T. 61.946.800-7
Dirección de Facturación 3 Oriente N° 2197 esq 11 Norte
Comuna Talca
Impuesto 81902,76363
Dirección de Envío de la Factura 3 Oriente N° 2197 esq 11 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAYORISTA 10 (Casa Matriz)
Razón Social DISTRIBUIDORA SUPER DIEZ S.A.
R.U.T. 76.015.442-3
Sucursal MAYORISTA 10 (Casa Matriz)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202311
Bebidas240Unidad cocacola 580cc $ 444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.560 $ 106.487
50202311
Bebidas240Unidad cocacola lata 350cc $ 327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.480 $ 78.454
50202311
Bebidas90Unidad cocacola light 1.5lt $ 722,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.980 $ 64.966
50202311
Bebidas180Unidad cocacola 1.5lt $ 671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.780 $ 120.857
50202311
Bebidas72Unidad nectar durazno 300cc $ 251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.072 $ 18.091
50202304
Jugos y néctar envasados96Unidad nectar naranja 300cc $ 251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.096 $ 24.121
50202304
Jugos y néctar envasados72Unidad nectar damasco 300cc. $ 251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.072 $ 18.091
Total Neto $ 431.067
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 81.903
TOTAL OC $ 512.970


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.