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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3399-280-CM17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-12-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LOS SLC |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Regimiento N° 16 Talca - R Nº16 |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.946.800-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
3 Oriente N° 2197 esq 11 Norte |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.946.800-7 |
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Dirección de Facturación |
3 Oriente N° 2197 esq 11 Norte |
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Comuna |
Talca
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Impuesto |
69890,8388 |
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Dirección de Envío de la Factura |
3 Oriente N° 2197 esq 11 Norte |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
13-12-2017 |
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Proveedor |
DIMERC S.A. |
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Razón Social |
DIMERC S A
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R.U.T. |
96.670.840-9 |
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Sucursal |
DIMERC S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131802 2239-7-LP12
| Abrillantadores o acabados de suelos | 10 | | (813061) CERA BRILLINA CREMA D/P ROJA 360 CC 10 UNIDADES 818061 | (813061) CERA BRILLINA CREMA D/P ROJA 360 CC 10 UNIDADES; Código: Z464648;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 7.099,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 70.990
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$ 70.990
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10191509 2239-7-LP12
| Insecticidas | 15 | | (979645) INSECTICIDA RAID AEROSOL CASA Y JARDIN 360 CC UNIDAD 994776 | (979645) INSECTICIDA RAID AEROSOL CASA Y JARDIN 360 CC UNIDAD; Código: Z208227;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.363,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 35.445
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$ 35.445
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47121803 2239-7-LP12
| Escobas de goma | 10 | | (981994) BARRE AGUA - METALICO 55 CM. MANGO ALUMINIO REFORZADO 1.20 M. UNIDAD 997476 | (981994) BARRE AGUA - METALICO 55 CM. MANGO ALUMINIO REFORZADO 1.20 M. UNIDAD; Código: Z310430;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 5.487,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 54.870
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$ 54.870
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47131805 2239-7-LP12
| Limpiadores de uso general | 20 | | (1028562) LIMPIA PISOS LYSOL LAVANDA 1.8 LITROS 1048852 | (1028562) LIMPIA PISOS LYSOL LAVANDA 1.8 LITROS; Código: Z208929;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.099,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 41.980
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$ 41.980
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27112004 2239-7-LP12
| Palas | 16 | | (1180323) PALA VIRUTEX VTX PRO C/MANGO METALICO UNIDAD 1206353 | (1180323) PALA VIRUTEX VTX PRO C/MANGO METALICO UNIDAD; Código: Z402868;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.189,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.024
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$ 19.024
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47121613 2239-7-LP12
| Accesorios de pulido de suelos | 26 | | (1181750) VIRUTILLA VIRUTEX LANA OLLA GRANDE UNIDAD 1207816 | (1181750) VIRUTILLA VIRUTEX LANA OLLA GRANDE UNIDAD; Código: Z300810;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 417,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.842
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$ 10.842
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47131805 2239-7-LP12
| Limpiadores de uso general | 20 | | (1255957) LIMPIADOR MULTIUSO CIF LIMPIADOR MULTIUSO CREMA 750 G (500ML) UNIDAD 1281966 | (1255957) LIMPIADOR MULTIUSO CIF LIMPIADOR MULTIUSO CREMA 750 G (500ML) UNIDAD; Código: Z281020;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.483,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.660
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$ 29.660
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47131618 2239-7-LP12
| Mopas húmedas | 18 | | (1255968) MOPA SMF HUMEDA COMPLETA 24 ONZAS UNIDAD 1281977 | (1255968) MOPA SMF HUMEDA COMPLETA 24 ONZAS UNIDAD; Código: Z424155;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 5.938,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 106.884
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$ 106.884
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Total Neto
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$ 369.695
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Descuento
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$ 1.848
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 69.891
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 437.738
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.