Orden de Compra. Nº3399-310-SE14 "ADQUISICION DE ADHESIVO."
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3399-310-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 05-12-2014
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ADHESIVO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería N° 16 Talca - RINº16
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.946.800-7
Dirección de Unidad de Compra 3 Oriente N° 2197 esq 11 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.946.800-7
Dirección de Facturación 3 Oriente N° 2197 esq 11 Norte
Comuna Talca
Impuesto 2224,11644
Dirección de Envío de la Factura 3 Oriente N° 2197 esq 11 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-12-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER TALCA (43)
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER TALCA (43)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201601
Adhesivos químicos7UnidadLA GOTITA LIQUIDA 2 GR.LA GOTITA LIQUIDA 2 GR. $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.704 $ 11.706
Total Neto $ 11.706
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.224
TOTAL OC $ 13.930


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.