Orden de Compra. Nº3399-45-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3399-28-LE09"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Infanteria Nº16 Talca
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3399-45-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-02-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3399-28-LE09
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3399-28-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº16 Talca - RINº16
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº16 Talca
R.U.T. 61.946.800-7
Dirección de Unidad de Compra 3 Oriente con 11 Norte S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº16 Talca
R.U.T. 61.946.800-7
Dirección de Facturación 3 Oriente N° 2197 esq 11 Norte
Comuna Talca
Impuesto 2737760,996
Dirección de Envío de la Factura 3 Oriente N° 2197 esq 11 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAYORISTA 10 (Casa Matriz)
Razón Social DISTRIBUIDORA SUPER DIEZ S.A.
R.U.T. 76.015.442-3
Sucursal MAYORISTA 10 (Casa Matriz)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202303
Jugos y néctar concentrados120Pack nectar surtido light 350cc 1x15 desechable $ 4.525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 543.000 $ 543.025
50202303
Jugos y néctar concentrados200Pack nectar light 1500cc surtidos 1x6 desechable $ 3.877,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 775.400 $ 775.462
50202303
Jugos y néctar concentrados200Pack nectar 1500cc surtidos 1x6 desechable $ 3.776,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 755.200 $ 755.294
50202303
Jugos y néctar concentrados120Pack nectar surtido 350cc 1x15 desechable $ 3.769,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 452.280 $ 452.269
50202310
Agua mineral120Pack agua mineral 600cc 1x6 desechable $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.920 $ 226.891
50202310
Agua mineral120Pack agua mineral 1600cc 1x6 desechable $ 2.264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 271.680 $ 271.664
50202310
Agua mineral120Pack agua mineral dassani 500cc 1x12 desechable $ 3.913,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 469.560 $ 469.513
50202311
Bebidas400Pack coca cola lata 350cc 1x6 desechable $ 1.961,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 784.400 $ 784.536
50202311
Bebidas200Pack fanta lata 350cc 1x6 desechable $ 1.961,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 392.200 $ 392.268
50202311
Bebidas200Pack sprite lata 350cc 1x6 desechable $ 1.961,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 392.200 $ 392.268
50202311
Bebidas720Pack coca-cola 580cc 1x6 desechable $ 2.662,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.916.640 $ 1.916.770
50202311
Bebidas360Pack coca-cola light 580cc 1x6 desechable $ 2.662,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 958.320 $ 958.385
50202311
Bebidas360Pack fanta 500cc 1x6 desechable $ 2.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798.480 $ 798.656
50202311
Bebidas360Pack sprite 500cc 1x6 desechable $ 2.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798.480 $ 798.656
50202311
Bebidas400Pack coca cola 1500cc 1x6 desechable $ 4.029,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.611.600 $ 1.611.428
50202311
Bebidas200Pack coca-cola light 1500 1x6 desechable $ 4.331,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 866.200 $ 866.218
50202311
Bebidas200Pack fanta 1500cc 1x6 desechable $ 4.029,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 805.800 $ 805.714
50202311
Bebidas200Pack sprite 1500cc 1x6 desechable $ 4.029,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 805.800 $ 805.714
50202311
Bebidas400Pack coca-cola lata light 350cc 1x6 desechable $ 1.961,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 784.400 $ 784.536
Total Neto $ 14.409.268
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.737.761
TOTAL OC $ 17.147.029


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.