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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3399-491-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-11-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
adquisición de tortas para desayuno, con motivo de licenciamiento de soldados conscriptos de la unidad. (22-01-001) biso 16 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Regimiento de Infantería Nº16 Talca - RINº16 |
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Razón Social |
Regimiento De Infanteria Nº16 Talca
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R.U.T. |
61.946.800-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
3 Oriente con 11 Norte S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Regimiento De Infanteria Nº16 Talca
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R.U.T. |
61.946.800-7 |
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Dirección de Facturación |
3 Oriente N° 2197 esq 11 Norte |
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Comuna |
Talca
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Impuesto |
24527,7213 |
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Dirección de Envío de la Factura |
3 Oriente N° 2197 esq 11 Norte |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-11-2010 |
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Proveedor |
LOS TULIPANES |
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Razón Social |
NORMA ESTER ULLOA VERGARA
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R.U.T. |
4.676.144-8 |
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Sucursal |
LOS TULIPANES |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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| Tartas, empanadas o pastas frescas | 3 | Unidad | TORTAS TRASNOCHADAS PARA 120 PORCIONES | TORTAS TRASNOCHADAS PARA 120 PORCIONES |
$ 43.031,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 129.093
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$ 129.093
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Total Neto
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$ 129.093
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 24.528
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$ 153.621
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.