Orden de Compra. Nº3399-74-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3399-48-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Infanteria Nº16 Talca
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3399-74-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-03-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3399-48-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3399-48-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº16 Talca - RINº16
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº16 Talca
R.U.T. 61.946.800-7
Dirección de Unidad de Compra 3 Oriente con 11 Norte S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº16 Talca
R.U.T. 61.946.800-7
Dirección de Facturación 3 Oriente N° 2197 esq 11 Norte
Comuna Talca
Impuesto 71307
Dirección de Envío de la Factura 3 Oriente N° 2197 esq 11 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jaime Moreno Loyola
Razón Social JAIME PATRICIO MORENO LOYOLA
R.U.T. 7.329.951-9
Sucursal Jaime Moreno Loyola
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211504
Pinturas de cobertura1GalónPASTA MURO VINILICA GALON  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
86131502
Pintura4GalónANTICORROCIVO NEGRO GALON  $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
86131502
Pintura4GalónANTICORROSIVO ROJO MAESTRANZA  $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
11111601
Yeso7UnidadYESO SUPER VOLCAN 30KG  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
31191501
Papeles de lija6UnidadLIJA DE METAL GRANO 80  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
31211904
Brochas4UnidadBROCHA DE 5/8 X 4"  $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600
31211906
Rodillos de pintar4UnidadRODILLO TERMO FUSION 23CM  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
31211904
Brochas2UnidadBROCHA DE 1/2  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600
40141702
Grifos2UnidadLLAVE DE CONBINACION LAVAPLATO  $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
86131502
Pintura9TinetaBASE LATEX MODA COLOR INTENSA TINETA  $ 29.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 269.100 $ 269.100
Total Neto $ 375.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.307
TOTAL OC $ 446.607


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.