Orden de Compra. Nº3400-1-SE17 "EMPANADAS DICIEMBRE 2016"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3400-1-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-01-2017
Nombre de la Orden de Compra EMPANADAS DICIEMBRE 2016
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3400-7-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Artillería Nº 2 Maturana - RANº2
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.067-2
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ruta T-70 S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.067-2
Dirección de Facturación Avenida Ruta T-70 S/N
Comuna La Unión
Impuesto 15010,38
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ruta T-70 S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor la españolita
Razón Social MARIA CRISTINA ZAPATA MIRANDA
R.U.T. 6.599.865-3
Sucursal la españolita
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas99UnidadEMPANADAS HORNOEMPANADAS HORNO $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.002 $ 79.002
Total Neto $ 79.002
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.010
TOTAL OC $ 94.012


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.