Orden de Compra. Nº3400-101-SE07 "Bebidas Casino de Suboficiales"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Artilleria Nº2 Maturana
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3400-101-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-03-2007
Nombre de la Orden de Compra Bebidas Casino de Suboficiales
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas "Cantina de Suboficiales"
Proveniente de Licitación 3400-18-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Artillería Nº2 Maturana - RANº2
Razón Social Regimiento De Artilleria Nº2 Maturana
R.U.T. 61.101.067-2
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ruta T-70 S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento De Artilleria Nº2 Maturana
R.U.T. 61.101.067-2
Dirección de Facturación Avenida Ruta T-70 S/N
Comuna -1
Impuesto 25884,8286
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ruta T-70 S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social INV. MULTI S.A.
R.U.T. 96.881.440-0
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202201
Cerveza150UnidadCervezacerveza cristal 1.5 lt des. r $ 765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.750 $ 114.707
50202206
Alcohol o Licores12UnidadAlcohol o Licoresvodka eristoff 40-750 $ 1.794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.528 $ 21.529
Total Neto $ 136.236
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.885
TOTAL OC $ 162.121


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.