Orden de Compra. Nº3400-103-SE11 "2201001 Alim. y Bebidas (Regto)"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Artilleria Nº2 Maturana
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3400-103-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-04-2011
Nombre de la Orden de Compra 2201001 Alim. y Bebidas (Regto)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3400-1-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Artillería Nº2 Maturana - RANº2
Razón Social Regimiento De Artilleria Nº2 Maturana
R.U.T. 61.101.067-2
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ruta T-70 S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento De Artilleria Nº2 Maturana
R.U.T. 61.101.067-2
Dirección de Facturación Avenida Ruta T-70 S/N
Comuna La Unión
Impuesto 13033,43
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ruta T-70 S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor agrofresco
Razón Social VIVIANA JUDITH JIMENEZ ROSAS
R.U.T. 9.645.450-3
Sucursal agrofresco
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas4UnidadTORTA CIELO 20 PP. TORTA CIELO 20 PP. $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.612 $ 33.612
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales4UnidadENDULZANTE NUTRALISTENDULZANTE NUTRALIST $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
50202306
Refrescos20UnidadBEBIBA COCA COLA LIGHT 500 CCBEBIBA COCA COLA LIGHT 500 CC $ 487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.740 $ 9.740
50201706
Café3TarroTARRO NESCAFE 170 GRS.TARRO NESCAFE 170 GRS. $ 2.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.949 $ 8.949
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales3kilogramoKGS. AZUCARKGS. AZUCAR $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.890
50181905
Galletas dulces o pastelitos27PaqueteGALLETAS KUKY/TRITONGALLETAS KUKY/TRITON $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.206 $ 10.206
Total Neto $ 68.597
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.033
TOTAL OC $ 81.630


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.