Orden de Compra. Nº3400-105-SE10 "22-04-010 "Mat. para el Mant. y Rep. Inm.Regto."
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Artilleria Nº2 Maturana
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3400-105-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-03-2010
Nombre de la Orden de Compra 22-04-010 "Mat. para el Mant. y Rep. Inm.Regto.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3400-35-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Artillería Nº2 Maturana - RANº2
Razón Social Regimiento De Artilleria Nº2 Maturana
R.U.T. 61.101.067-2
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ruta T-70 S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento De Artilleria Nº2 Maturana
R.U.T. 61.101.067-2
Dirección de Facturación Avenida Ruta T-70 S/N
Comuna La Unión
Impuesto 3788,0547
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ruta T-70 S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA
R.U.T. 77.071.100-2
Sucursal COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26121505
Alambre para artefactos42Metro Linealalambre electricoalambre electrico nya $ 97,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.074 $ 4.059
27111704
Enchufes3Unidad   $ 1.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.890 $ 4.891
27111704
Enchufes8Unidadcaja rectangular plasticacaja rectangular plastica $ 206,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.648 $ 1.647
27111704
Enchufes1Unidadcaja plasticacaja plastica schuky p/canaleta $ 517,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 517 $ 517
27111704
Enchufes1Unidadenchufe embutidoenchufe embutido genesis $ 643,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 643 $ 643
39121202
Canalización eléctrica3Tiracanaleta electrica compexcanalta electrica compex $ 735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.205 $ 2.206
31161503
Clavo-tornillo40Unidadtornillo volcanitatornillo volcanita $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 520 $ 538
31161503
Clavo-tornillo40Unidadtarugo fishertarugo fisher $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200 $ 202
27112801
Brocas1Unidadbroca concretobroca concreto $ 635,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 635 $ 635
27112801
Brocas6Unidadpomel con golillapomel con golilla $ 218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.308 $ 1.306
30161701
Alfombrado3Metro Linealcubrejunta alfombra dvp plano cafecubrejunta alfombra dvp plano cafe $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.142 $ 2.143
31201601
Adhesivos químicos1Unidadagorex henkelagorex 60 henkel $ 1.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.151 $ 1.151
Total Neto $ 19.937
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.788
TOTAL OC $ 23.725


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.