Orden de Compra. Nº3400-119-SE11 "22-04-010 "Mat. para Mant. y rep. del Inmueble""
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Artilleria Nº2 Maturana
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3400-119-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-04-2011
Nombre de la Orden de Compra 22-04-010 "Mat. para Mant. y rep. del Inmueble"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3400-4-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Artillería Nº2 Maturana - RANº2
Razón Social Regimiento De Artilleria Nº2 Maturana
R.U.T. 61.101.067-2
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ruta T-70 S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento De Artilleria Nº2 Maturana
R.U.T. 61.101.067-2
Dirección de Facturación Avenida Ruta T-70 S/N
Comuna La Unión
Impuesto 4901,70873
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ruta T-70 S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA
R.U.T. 77.071.100-2
Sucursal COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas1Unidadbrocha plana helabrocha plana hela $ 647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 647 $ 647
31191501
Papeles de lija2Unidadlija agua nortonlija agua norton $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320 $ 319
31211904
Brochas1Unidadpincel redondopincel redondo $ 337,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 337 $ 337
31211505
Pinturas aceitosas2Unidadcerestain ceresitacerestain ceresita $ 3.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.856 $ 6.855
31211505
Pinturas aceitosas1Unidadesmalte sintetico tricoloresmalte sintetico-tricolor $ 3.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.849 $ 3.849
26121540
Cable galvanizado2Unidadniple galvanizadoniple galvanizado $ 256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 512 $ 513
26101755
Guía de válvula2Unidadvalvula paso bolavalvula paso bola $ 1.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.462 $ 3.462
39121436
Electrodos0,3kilogramoelectrodoelectrodo m&h $ 16.575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.973 $ 4.972
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito2Rolloteflon corrienteteflon corriente $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184 $ 185
31211505
Pinturas aceitosas2Frascospray metalizado-tricolorspray metalizado-tricolor $ 2.329,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.658 $ 4.659
Total Neto $ 25.798
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.902
TOTAL OC $ 30.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.