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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3400-150-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-09-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3400-10-L116 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3400-10-L116 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Regimiento de Artillería Nº 2 Maturana - RANº2 |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.067-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Ruta T-70 S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.067-2 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Ruta T-70 S/N |
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Comuna |
La Unión
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Impuesto |
99180 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Ruta T-70 S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Sociedad Constructora Amaco Limitada |
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Razón Social |
SOC CONSTRUCTORA AMACO LIMITADA
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R.U.T. |
77.688.620-3 |
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Sucursal |
Sociedad Constructora Amaco Limitada |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30201706
| Baños portátiles | 6 | Unidad | Arriendo de baños químicos ejecutivos con lavamanos interior y un aseo semanal | ARRIENDO DE 6 BAÑOS QUIMICOS CON LAVAMANOS INTERIOR Y 1 ASEO SEMANAL EN POLIGONO GENERAL BARI |
$ 87.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 522.000
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$ 522.000
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Total Neto
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$ 522.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 99.180
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$ 621.180
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.