Orden de Compra. Nº3400-178-SE13 "22-04-010 "Mat. para mant. y rep. del inm." REGTO."
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3400-178-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-10-2013
Nombre de la Orden de Compra 22-04-010 "Mat. para mant. y rep. del inm." REGTO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3400-2-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Artillería Nº2 Maturana - RANº2
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.067-2
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ruta T-70 S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.067-2
Dirección de Facturación Avenida Ruta T-70 S/N
Comuna La Unión
Impuesto 5287,434
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ruta T-70 S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA
R.U.T. 77.071.100-2
Sucursal COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas3Unidadspray metallizadospray metalizado $ 2.523,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.569 $ 7.569
31191501
Papeles de lija2Unidadbanda lija isesabanda lija isesa $ 830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.660 $ 1.660
31191501
Papeles de lija2Unidadbanda lijabanda lija $ 811,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.622 $ 1.622
31162001
Puntas2Unidadpunta crossmanpunta crossmann magnet $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092
31211505
Pinturas aceitosas2Unidadbarniz vitrificante semi brillo-sipa 1/4 gl. unbarniz vitrificante semi brillo-sipa 1/4 gl. un $ 6.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.690 $ 12.690
31211904
Brochas1Unidadbrocha plana helabrocha plana hela $ 1.386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.386 $ 1.386
31191501
Papeles de lija2Unidadlija agua nortonlija agua norton $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302 $ 302
31191501
Papeles de lija2Unidadlija agua nortonlija agua $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302 $ 302
31191501
Papeles de lija2Unidadlija agua nortonlija agua norton $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302 $ 302
31161503
Clavo-tornillo30Unidadtornillo soberbiotornillo soberbio $ 19,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 570 $ 570
31162001
Puntas0,2Unidadpunta inchalampunta inchalam $ 1.668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 334 $ 334
Total Neto $ 27.829
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.287
TOTAL OC $ 33.116


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.