Orden de Compra. Nº
3400-178-SE13
"
22-04-010 "Mat. para mant. y rep. del inm." REGTO.
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3400-178-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
07-10-2013
Nombre de la Orden de Compra
22-04-010 "Mat. para mant. y rep. del inm." REGTO.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3400-2-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento de Artillería Nº2 Maturana - RANº2
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.067-2
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Ruta T-70 S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.067-2
Dirección de Facturación
Avenida Ruta T-70 S/N
Comuna
La Unión
Impuesto
5287,434
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Ruta T-70 S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA
Razón Social
COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA
R.U.T.
77.071.100-2
Sucursal
COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas
3
Unidad
spray metallizado
spray metalizado
$ 2.523,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.569
$ 7.569
31191501
Papeles de lija
2
Unidad
banda lija isesa
banda lija isesa
$ 830,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.660
$ 1.660
31191501
Papeles de lija
2
Unidad
banda lija
banda lija
$ 811,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.622
$ 1.622
31162001
Puntas
2
Unidad
punta crossman
punta crossmann magnet
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.092
$ 1.092
31211505
Pinturas aceitosas
2
Unidad
barniz vitrificante semi brillo-sipa 1/4 gl. un
barniz vitrificante semi brillo-sipa 1/4 gl. un
$ 6.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.690
$ 12.690
31211904
Brochas
1
Unidad
brocha plana hela
brocha plana hela
$ 1.386,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.386
$ 1.386
31191501
Papeles de lija
2
Unidad
lija agua norton
lija agua norton
$ 151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 302
$ 302
31191501
Papeles de lija
2
Unidad
lija agua norton
lija agua
$ 151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 302
$ 302
31191501
Papeles de lija
2
Unidad
lija agua norton
lija agua norton
$ 151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 302
$ 302
31161503
Clavo-tornillo
30
Unidad
tornillo soberbio
tornillo soberbio
$ 19,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 570
$ 570
31162001
Puntas
0,2
Unidad
punta inchalam
punta inchalam
$ 1.668,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 334
$ 334
Total Neto
$ 27.829
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 5.287
TOTAL OC
$ 33.116
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.