Orden de Compra. Nº3400-191-CM16 "22-04-007 "Materiales y útiles de aseo"BISO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3400-191-CM16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-10-2016
Nombre de la Orden de Compra 22-04-007 "Materiales y útiles de aseo"BISO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Artillería Nº 2 Maturana - RANº2
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.067-2
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ruta T-70 S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.067-2
Dirección de Facturación Avenida Ruta T-70 S/N
Comuna La Unión
Impuesto 54105,8364
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ruta T-70 S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RED OFFICE SUR LTDA.
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA
R.U.T. 77.806.000-0
Sucursal RED OFFICE SUR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121803
2239-7-LP12
Escobas de goma5 (981994) BARRE AGUA - METALICO 55 CM. MANGO ALUMINIO REFORZADO 1.20 M. UNIDAD 997476(981994) BARRE AGUA - METALICO 55 CM. MANGO ALUMINIO REFORZADO 1.20 M. UNIDAD; Código: ;Región : XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 13.989,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.945 $ 69.945
47121613
2239-7-LP12
Accesorios de pulido de suelos55 (1274810) VIRUTILLA VIRUTEX GRUESA GIGANTE Nº4 UNIDAD 1300816(1274810) VIRUTILLA VIRUTEX GRUESA GIGANTE Nº4 UNIDAD; Código: ;Región : XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.545 $ 61.545
47131615
2239-7-LP12
Escobillones20 (903170) ESCOBILLÓN CLORINDA MULTIUSO GRANDE UNIDAD 914775(903170) ESCOBILLÓN CLORINDA MULTIUSO GRANDE UNIDAD; Código: ;Región : XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.980 $ 36.980
12141901
2239-7-LP12
Cloro Cl30 (976526) CLORO CLOROX TRADICIONAL 2 LITROS 991526(976526) CLORO CLOROX TRADICIONAL 2 LITROS; Código: ;Región : XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.094,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.820 $ 32.820
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general31 (976645) LIMPIADOR MULTIUSO CIF CREMA 750 ML UNIDAD 991645(976645) LIMPIADOR MULTIUSO CIF CREMA 750 ML UNIDAD; Código: ;Región : XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.634,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.654 $ 50.654
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general30 (976688) LIMPIADOR MULTIUSO POETT LAVANDA 900 CC 991688(976688) LIMPIADOR MULTIUSO POETT LAVANDA 900 CC; Código: ;Región : XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.700 $ 35.700
Total Neto $ 287.644
Descuento $ 2.876
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.106
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 338.874


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.