Orden de Compra. Nº3400-20-CM17 "MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO (BISO)"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3400-20-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-04-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO (BISO)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Artillería Nº 2 Maturana - RANº2
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.067-2
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ruta T-70 S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.067-2
Dirección de Facturación Avenida Ruta T-70 S/N
Comuna La Unión
Impuesto 32128,6504
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ruta T-70 S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131830
2239-7-LP12
Productos de limpieza de muebles20 (70478) LUSTRAMUEBLE VIRGINIA CREMA VAINILLA 250 ML 72515(70478) LUSTRAMUEBLE VIRGINIA CREMA VAINILLA 250 ML; Código: QUISUPLUS3954;Región : XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 792,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.840 $ 15.840
47121613
2239-7-LP12
Accesorios de pulido de suelos6 (302307) VIRUTILLA VIRUTEX PARA PISO Nº4 GRANDE GRUESA 10 UNIDADES 302307(302307) VIRUTILLA VIRUTEX PARA PISO Nº4 GRANDE GRUESA 10 UNIDADES; Código: ACCACCVAR1200;Región : XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.233,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.398 $ 49.398
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general40 (976690) LIMPIADOR MULTIUSO POETT PRIMAVERA 900 CC 991690(976690) LIMPIADOR MULTIUSO POETT PRIMAVERA 900 CC; Código: QUIPISMAT3766;Región : XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.520 $ 47.520
47131605
2239-7-LP12
Cepillos de limpieza10 (981274) ESCOBILLA DE LIMPIEZA CMD WC CON BASE UNIDAD 996734(981274) ESCOBILLA DE LIMPIEZA CMD WC CON BASE UNIDAD; Código: ACCACCVAR1150;Región : XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.490 $ 12.490
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general20 (1255957) LIMPIADOR MULTIUSO CIF LIMPIADOR MULTIUSO CREMA 750 G (500ML) UNIDAD 1281966(1255957) LIMPIADOR MULTIUSO CIF LIMPIADOR MULTIUSO CREMA 750 G (500ML) UNIDAD; Código: QUISUPDEG3937;Región : XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.518,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.360 $ 30.360
47131618
2239-7-LP12
Mopas húmedas10 (1255969) MOPA SMF HUMEDA MANGO ATORNILLABLE 8 ONZAS UNIDAD 1281978(1255969) MOPA SMF HUMEDA MANGO ATORNILLABLE 8 ONZAS UNIDAD; Código: ACCMOPALG1669;Región : XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.872,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.720 $ 18.720
Total Neto $ 174.328
Descuento $ 5.230
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.129
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 201.227


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.