Orden de Compra. Nº3400-208-SE11 "22-04-007 Adquisicion elem. Aseo (BISO)"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Artilleria Nº2 Maturana
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3400-208-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-07-2011
Nombre de la Orden de Compra 22-04-007 Adquisicion elem. Aseo (BISO)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3400-1-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Artillería Nº2 Maturana - RANº2
Razón Social Regimiento De Artilleria Nº2 Maturana
R.U.T. 61.101.067-2
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ruta T-70 S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento De Artilleria Nº2 Maturana
R.U.T. 61.101.067-2
Dirección de Facturación Avenida Ruta T-70 S/N
Comuna La Unión
Impuesto 43073,19
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ruta T-70 S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor agrofresco
Razón Social VIVIANA JUDITH JIMENEZ ROSAS
R.U.T. 9.645.450-3
Sucursal agrofresco
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131810
Productos para lavar platos5BidónBIDON LAVALOZA 5 LTS. VILLEXBIDON LAVALOZA 5 LTS. VILLEX $ 3.781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.905 $ 18.905
47131803
Desinfectantes domésticos10BidónCLORO 2 LTSCLORO 2 LTS $ 899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.990 $ 8.990
31211903
Equipo para protección10CajaCAJA MASCARILLAS DESECHABLES 100 UNIDADESCAJA MASCARILLAS DESECHABLES 100 UNIDADES $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.410 $ 29.410
47121803
Escobas de goma10UnidadESCOBA BARRE AGUAESCOBA BARRE AGUA $ 1.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.380 $ 16.380
47131502
Paños de limpieza25UnidadPAÑO DE LIMPIEZA VILEDAPAÑO DE LIMPIEZA VILEDA $ 1.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.875 $ 30.875
47131618
Mopas húmedas16UnidadMOPA VILEDAMOPA VILEDA $ 1.848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.568 $ 29.568
47121802
Removedores10UnidadLIMPIADOR EN CREMA MR. MUSCULOLIMPIADOR EN CREMA MR. MUSCULO $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.820 $ 8.820
47131603
Esponjas15PackESPONJA MANLAC DORADA X 3 UNID.ESPONJA MANLAC DORADA X 3 UNID. $ 831,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.465 $ 12.465
47131603
Esponjas20PackESPONJA AMARILLA 3 UNIDADESESPONJA AMARILLA 3 UNIDADES $ 554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.080 $ 11.080
47121701
Bolsas de basura50Paquete BOLSA DE BASURA 80 X 110 BOLSA DE BASURA 80 X 110 $ 1.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.800 $ 50.800
24111503
Bolsas de plástico7PaqueteBOLSA BLANCA CAMISETA 40 X 50BOLSA BLANCA CAMISETA 40 X 50 $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.468 $ 6.468
24111503
Bolsas de plástico5PaqueteBOLSA BLANCA CAMISETA 30 X 35BOLSA BLANCA CAMISETA 30 X 35 $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940
Total Neto $ 226.701
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.073
TOTAL OC $ 269.774


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.