Orden de Compra. Nº3400-230-SE07 "Articulos de aseo para el Casino de Suboficiales"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Artilleria Nº2 Maturana
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3400-230-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-05-2007
Nombre de la Orden de Compra Articulos de aseo para el Casino de Suboficiales
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas "Secretaria de Suboficiales"
Proveniente de Licitación 3400-18-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Artillería Nº2 Maturana - RANº2
Razón Social Regimiento De Artilleria Nº2 Maturana
R.U.T. 61.101.067-2
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ruta T-70 S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento De Artilleria Nº2 Maturana
R.U.T. 61.101.067-2
Dirección de Facturación Avenida Ruta T-70 S/N
Comuna -1
Impuesto 9106,6924
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ruta T-70 S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social INV. MULTI S.A.
R.U.T. 96.881.440-0
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico4UnidadPapel higiénicohigienico confort x 6 rollos $ 1.113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.452 $ 4.454
14111703
Toallas de papel4UnidadToallas de papeltoalla nova abolengo x 3 r. $ 737,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.948 $ 2.948
47131801
Limpiadores de suelos20UnidadLimpiadores de suelosviru.gde.4 reg. virute $ 401,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.020 $ 8.017
47131501
Trapos3UnidadTrapostrapero c/ojal 50x50c. $ 503,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.509 $ 1.510
47131501
Trapos3UnidadTrapospaño ggte. virutex p/pi. $ 754,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.262 $ 2.261
47131501
Trapos3UnidadTraposbonobr. lisa x 3 coc. 100. $ 332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 996 $ 996
47131501
Trapos3UnidadTrapospaño absorb. suppo x 3 virutex $ 651,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.953 $ 1.954
47121701
Bolsas de basura4UnidadBolsas de basuraaseo basulip 80 x 110 $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521
12131706
Fósforos10UnidadFósforoscopihuito $ 327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.270 $ 3.269
31191505
Almohadillas abrasivas10UnidadAlmohadillas abrasivasmago pads x 4 c/j virutex bolsa $ 315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.151
47131816
Desodorantes4UnidadDesodorantesarom aerosol lavanda 360 cm3. $ 811,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.244 $ 3.244
31191505
Almohadillas abrasivas15UnidadAlmohadillas abrasivasesponja acero std x 8. $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
47131816
Desodorantes10UnidadDesodorantesarom paradicloro frutas 40 g. $ 208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.080 $ 2.076
53131608
Jabones6UnidadJabonesjabon glicerina bellekiss 360 ml. $ 266,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.596 $ 1.598
47131811
Productos de lavandería1UnidadProductos de lavanderíaomo matic 7 kg. bolsa. $ 8.671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.671 $ 8.671
Total Neto $ 47.930
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.107
TOTAL OC $ 57.037


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.