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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3400-237-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-05-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
"Secretaria de Oficiales" |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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Proveniente de Licitación
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3400-33-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Regimiento de Artillería Nº2 Maturana - RANº2 |
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Razón Social |
Regimiento De Artilleria Nº2 Maturana
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R.U.T. |
61.101.067-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Ruta T-70 S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Regimiento De Artilleria Nº2 Maturana
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R.U.T. |
61.101.067-2 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Ruta T-70 S/N |
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Comuna |
La Unión
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Impuesto |
829,92 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Ruta T-70 S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
agrofresco |
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Razón Social |
VIVIANA JUDITH JIMENEZ ROSAS
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R.U.T. |
9.645.450-3 |
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Sucursal |
agrofresco |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111703
| Toallas de papel | 4 | Unidad | rollos alusa foil | rollos alusa foil |
$ 546,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.184
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$ 2.184
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14111703
| Toallas de papel | 4 | Unidad | rollos alusa plast | rollos alusa plast |
$ 546,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.184
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$ 2.184
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Total Neto
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$ 4.368
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 830
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$ 5.198
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.