|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3400-267-CM13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
06-12-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
22-04-001 "Materiales de oficina" ELECC. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Regimiento de Artillería Nº2 Maturana - RANº2 |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.067-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Ruta T-70 S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.067-2 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Ruta T-70 S/N |
|
Comuna |
La Unión
|
|
Impuesto |
56157,1315 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Ruta T-70 S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
09-12-2013 |
|
|
|
Proveedor |
DIMERC S.A. |
|
Razón Social |
DIMERC S A
|
|
R.U.T. |
96.670.840-9 |
|
Sucursal |
DIMERC S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111506 2239-24-LP09
| Papel para impresora (del computador) | 149 | | (228535) PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT OFICIO 75 gr ALBURA 96-97% ALCALINO OFICIO 228535 | (228535) PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT OFICIO 75 gr ALBURA 96-97% ALCALINO OFICIO; Código: H197920;Región : XIV
|
$ 2.045,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 304.705
|
$ 304.705
|
|
|
Total Neto
|
$ 304.705
|
|
Descuento
|
$ 9.141
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 56.157
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 351.721
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.