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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3400-288-SE07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-07-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Bebidas Casino de Suboficiales |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
"Cantina de Suboficiales" |
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Proveniente de Licitación
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3400-18-LE07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Regimiento de Artillería Nº2 Maturana - RANº2 |
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Razón Social |
Regimiento De Artilleria Nº2 Maturana
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R.U.T. |
61.101.067-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Ruta T-70 S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Regimiento De Artilleria Nº2 Maturana
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R.U.T. |
61.101.067-2 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Ruta T-70 S/N |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
40346,6672 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Ruta T-70 S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
INV. MULTI S.A.
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R.U.T. |
96.881.440-0 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50202306
| Refrescos | 50 | Unidad | Refrescos | coca cola 3 litros deschable |
$ 1.004,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 50.200
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$ 50.210
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50202206
| Alcohol o Licores | 24 | Unidad | Alcohol o Licores | s.emil.caber.sauv. 700c. |
$ 1.241,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.784
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$ 29.788
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50202206
| Alcohol o Licores | 60 | Unidad | Alcohol o Licores | mistral 35g. |
$ 2.206,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 132.360
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$ 132.353
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Total Neto
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$ 212.351
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 40.347
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$ 252.698
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.