Orden de Compra. Nº3400-325-R108 ""22-04-009""
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Artilleria Nº2 Maturana
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3400-325-R108
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-05-2008
Nombre de la Orden de Compra "22-04-009"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Toner para el Regimiento
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Artillería Nº2 Maturana - RANº2
Razón Social Regimiento De Artilleria Nº2 Maturana
R.U.T. 61.101.067-2
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ruta T-70 S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento De Artilleria Nº2 Maturana
R.U.T. 61.101.067-2
Dirección de Facturación Avenida Ruta T-70 S/N
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ruta T-70 S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social CARLOS FRANCISCO NASER LAZO
R.U.T. 9.833.229-4
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner1UnidadTónertoner canon ep 26 $ 35.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.900 $ 35.900
Total Neto $ 35.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 35.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.