Orden de Compra. Nº3400-356-SE08 ""22-05-003""
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Artilleria Nº2 Maturana
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3400-356-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-06-2008
Nombre de la Orden de Compra "22-05-003"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Gas para calefaccion de dependencias de el Regimiento.
Proveniente de Licitación 3400-15-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Artillería Nº2 Maturana - RANº2
Razón Social Regimiento De Artilleria Nº2 Maturana
R.U.T. 61.101.067-2
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ruta T-70 S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento De Artilleria Nº2 Maturana
R.U.T. 61.101.067-2
Dirección de Facturación Avenida Ruta T-70 S/N
Comuna -1
Impuesto 95543,4
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ruta T-70 S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social GASCO GLP S.A.
R.U.T. 96.568.740-8
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15111507
Gas ciudad6GalónGas ciudadgas de 45 kg. $ 28.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.380 $ 172.380
15111507
Gas ciudad34GalónGas ciudadgas de 15kg. $ 9.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.480 $ 330.480
Total Neto $ 502.860
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 95.543
TOTAL OC $ 598.403


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.