Orden de Compra. Nº3400-511-SE07 "Articulos aseo Casino de Suboficiales"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Artilleria Nº2 Maturana
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3400-511-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-10-2007
Nombre de la Orden de Compra Articulos aseo Casino de Suboficiales
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas "Secretaria de Suboficiales"
Proveniente de Licitación 3400-18-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Artillería Nº2 Maturana - RANº2
Razón Social Regimiento De Artilleria Nº2 Maturana
R.U.T. 61.101.067-2
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ruta T-70 S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento De Artilleria Nº2 Maturana
R.U.T. 61.101.067-2
Dirección de Facturación Avenida Ruta T-70 S/N
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ruta T-70 S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social INV. MULTI S.A.
R.U.T. 96.881.440-0
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico1UnidadPapel higiénicohigienico confort x 6 rollos $ 1.325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.325 $ 1.325
14111705
Servilletas de papel120UnidadServilletas de papelservilletas abolengo bca. $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400
47121701
Bolsas de basura10UnidadBolsas de basurabolsa basura oso 80*110 $ 553,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.530 $ 5.530
47121701
Bolsas de basura5UnidadBolsas de basurabolsa aseo sup 50*70 x 10u $ 317,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.585 $ 1.585
47131810
Productos para lavar platos12UnidadProductos para lavar platosquix familiar 750ml. $ 955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.460 $ 11.460
47131804
Productos de limpieza de amoniaco15UnidadProductos de limpieza de amoniacoclorinda 1 lt. $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.555 $ 6.555
47131801
Limpiadores de suelos12UnidadLimpiadores de suelosvirutilla med. 4 gruesa virutex $ 275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
12181501
Ceras sintéticas30UnidadCeras sintéticascera brillina crema roja 250dp. $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.570 $ 9.570
14111704
Papel higiénico8UnidadPapel higiénicohigienico confort x 6 rollos $ 1.325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.600 $ 10.600
Total Neto $ 61.325
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 61.325


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.