Orden de Compra. Nº3400-642-SE09 ""Mat. Mant. y Rep. Inm" (SLC)"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Artilleria Nº2 Maturana
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3400-642-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-09-2009
Nombre de la Orden de Compra "Mat. Mant. y Rep. Inm" (SLC)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3400-6-CO09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Artillería Nº2 Maturana - RANº2
Razón Social Regimiento De Artilleria Nº2 Maturana
R.U.T. 61.101.067-2
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ruta T-70 S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento De Artilleria Nº2 Maturana
R.U.T. 61.101.067-2
Dirección de Facturación Avenida Ruta T-70 S/N
Comuna La Unión
Impuesto 5211,13
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ruta T-70 S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA
R.U.T. 77.071.100-2
Sucursal COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas2Galónbarniz marino tricolorbarniz marino -tricolor $ 8.509,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.018 $ 17.018
31162203
Remaches de cabeza plana150Unidadremache pop rerarremache pop-rerar $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.764
31211904
Brochas2Unidadbrocha plana hela brocha plana -hela $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.901
31211604
Diluyentes para pinturas3Unidadaguarras mineral envasadaaguarras mineral envasada $ 1.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.102 $ 3.103
27112801
Brocas1Unidadbroca concreto 117 isesabroca concreto 117 isesa $ 909,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 909 $ 909
27112801
Brocas1Unidadbroca hss 624 isesabroca hss 624 isesa $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
31211904
Brochas1Unidadbrovha plana helabrocha plana -hela $ 2.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.227 $ 2.227
Total Neto $ 27.427
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.211
TOTAL OC $ 32.638


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.