Orden de Compra. Nº3400-684-SE09 "Materiales y utiles de aseo "
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Artilleria Nº2 Maturana
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3400-684-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-09-2009
Nombre de la Orden de Compra Materiales y utiles de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3400-11097-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Artillería Nº2 Maturana - RANº2
Razón Social Regimiento De Artilleria Nº2 Maturana
R.U.T. 61.101.067-2
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ruta T-70 S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento De Artilleria Nº2 Maturana
R.U.T. 61.101.067-2
Dirección de Facturación Avenida Ruta T-70 S/N
Comuna La Unión
Impuesto 16429,4767
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ruta T-70 S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor agrofresco
Razón Social Viviana Jimenez R.
R.U.T. 9.645.450-3
Sucursal agrofresco
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
Paños de limpieza7Unidad no definidaDANZARINADANZARINA $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.350 $ 7.350
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo10UnidadPAÑO ESPONJA VILEDA X 3 V.PAÑO ESPONJA VILEDA X 3 V. $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.610 $ 12.610
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo3UnidadMOPA SECAMOPA SECA $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.823 $ 8.823
47131803
Desinfectantes domésticos5UnidadPOETT X 1 LT.POETT X 1 LT. $ 1.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.380 $ 5.380
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo10UnidadMAGO PADSMAGO PADS $ 408,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.080 $ 4.080
47131803
Desinfectantes domésticos2UnidadLIMPIA VIDRIOS OSOLIMPIA VIDRIOS OSO $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588 $ 588
14111703
Toallas de papel2UnidadTOALLA NOVA X 3 U.TOALLA NOVA X 3 U. $ 1.088,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.176 $ 2.176
47131803
Desinfectantes domésticos4UnidadCIF. CREMA X 250 ML.CIF CREMA X 250 ML $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.856 $ 2.856
47131803
Desinfectantes domésticos4UnidadCIF ANTIGRASA X 500 ML.CIF ANTIGRASA X 500 ML. $ 1.004,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.016 $ 4.016
47131810
Productos para lavar platos2UnidadQUIX VIRGINIA 5 LTS.QUIX VIRGINIA 5 LTS. $ 5.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.092 $ 11.092
47121701
Bolsas de basura10UnidadBOLSA BASURA 70 X 90BOLSA BASURA 70 X 90 $ 529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.290 $ 5.290
47131603
Esponjas10UnidadESPONJA BONOBRILESPONJA BONOBRIL $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
47131618
Mopas húmedas1UnidadBARRE AGUABARRE AGUA $ 1.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.807 $ 1.807
47131618
Mopas húmedas2UnidadESCOBILLONESESCOBILLONES $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
47131803
Desinfectantes domésticos10UnidadCLORINDA OSO 1 LTSCLORINDA OSO 1 LTS $ 332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.320 $ 3.320
47131603
Esponjas14UnidadESPONJA OROTEXESPONJA OROTEX $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.292 $ 5.292
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo3,39kilogramoBOLSA NYLON TRANSPARENTEBOLSA NYLON TRANSPARENTE $ 2.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.431 $ 8.431
Total Neto $ 86.471
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.429
TOTAL OC $ 102.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.