Orden de Compra. Nº3400-80-SE15 "22-04-10 "Mat. para mant. y rep. del Inmueble"INST"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3400-80-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-05-2015
Nombre de la Orden de Compra 22-04-10 "Mat. para mant. y rep. del Inmueble"INST
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3400-3-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Artillería Nº 2 Maturana - RANº2
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.067-2
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ruta T-70 S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.067-2
Dirección de Facturación Avenida Ruta T-70 S/N
Comuna La Unión
Impuesto 17794,83
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ruta T-70 S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA
R.U.T. 77.071.100-2
Sucursal COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121610
Maderas duras12Unidadmsd cepillado 1 x 2" x 3.20mt c/umsd cepillado 1 x 2" x 3.20mt c/u $ 1.013,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.156 $ 12.156
31191501
Papeles de lija3Unidadlija madera norton #80 pliegolija madera norton #80 pliego $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 402 $ 402
30111601
Cemento13Unidadcemento 42.5 kg sacocemento 42.5 kg saco $ 4.113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.469 $ 53.469
31231301
Tubería de aleación ferrosa4Unidadtubo redondo 7/8 x 1.5 mm-v.h. metrotubo redondo 7/8 x 1.5 mm-v.h. metro $ 563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.252 $ 2.252
15121802
Lubricantes anticorrosivos2Unidadanticorrosivo rojo -tricolor glanticorrosivo rojo -tricolor gl $ 12.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.378 $ 25.378
Total Neto $ 93.657
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.795
TOTAL OC $ 111.452


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.